一、一个公司一年内部审计有哪些?
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。
2、内控审计:对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评和监督检查。内部控制的审查和评价的重点为公司(包括控股子公司)采购和销售环节、对外投资、购买和出售重要资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项。
3、基建项目审计:对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同签订、执行情况、工程项目施工现场控制、概预算、决算等进行的内部审计监督。
4、合同审计:对公司大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的内部审计监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同,审计部门应当参与合同前期审查。
二、下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是:
【答案】:B
内部审基厅计师有责任对管理部门的风险管理活动以及其效果进行评估孝滑,这是内部审计师提供的保证服务,巧锋腊而其他的措施都是管理层的职责。
三、企业内部专项审计项目一般有哪些啊?
同学你好,很高兴为您解答!
1、固定资产建设审计
2、存货审计
3、国家划款审计
4、人事审计
5、专业专项合同审计
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。
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四、公司马上就要内部审计,主要是审计什么?
内审一般都扯蛋的,也就是看看内控,看看各种业务手续其不齐全,存不存在什么容易出现纰漏的环节,你是什么部门的?一般都是看看你们有数据记录的能反映在账面上的东西,报销单据那东西很少有人看,顶多拿总数看看有没有超预算或超批复。
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